內部稽核組織及運作

內部稽核之組織
本公司內部稽核為獨立單位,直接隸屬董事會,設置稽核主管1員。內部稽核主管之任免,應經審計委員會同意,並提董事會決議;其考評、薪酬簽報至本公司董事長核定。

稽核主管並應列席董事會報告,報告稽核執行情形。

內部稽核之運作
稽核工作主要是依據董事會通過的稽核計畫執行,範圍涵蓋所有財務、業務等營運及管理作業,包括檢查該作業是否執行並覆核文件以確保執行的品質,並綜合自行檢查結果,報告董事會。

另視需要執行專案稽核或覆核,提供管理階層內部控制功能運作狀況,以適時發現內部控制制度可能之缺失並提出改善建議。

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